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    北マケドニアに30MWpの太陽光発電所(RTB)

    説明

    L#20261051

    北マケドニア30MW太陽光発電プロジェクトは、同国のエネルギー自立と脱炭素ロードマップを支援することを目的とした大規模な再生可能エネルギー開発である。 すべての許認可が確保され、送電網へのアクセスも承認されたことで、プロジェクトは投資準備が整い、迅速な展開が可能になった。

    主なプロジェクトのハイライト

    • 設置容量:30 MWp
    • 予想される年間発電量50,000 MWh
    • 利回り係数:設置ピーク1kWあたり1,610kWh
    • 送電網への接続110kV送電線の認可
    • 土地と許可:必要なすべての許可を取得(環境、土地利用、建設)
    • プロジェクトの状況先行開発段階 – 建設準備完了

    財務概要

    • プロジェクト設備投資総額:1億ユーロ
    • 年間OPEX:153万ユーロ
    • 収益の可能性66ユーロ/MWhのタリフで年間平均約1,600万ユーロの収入が得られる。
    • 平均年間ネット・キャッシュ・フロー:1450万ユーロ
    • エクイティIRR:19
    • 資本回収期間:5.5年
    • NPV(割引率12%):1850万ユーロ
    • 平準化エネルギーコスト(LCOE):30ユーロ/MWh
    • 資本構成優先債務による資金調達は銀行機関を通じて確保され、批准されている。

    市場と投資の可能性

    • 北マケドニアは、欧州の気候変動目標を達成し、国内のエネルギー生産を強化するため、自然エネルギーに多額の投資を行っている。
    • 同国の支援的な規制枠組みと進行中のエネルギー市場改革は、プロジェクトのバンカビリティを高めている。
    • このプロジェクトは、投資家に安全で、完全に許可された、高利回りのインフラ資産を提供する。

    資本構成優先債務による資金調達は銀行機関を通じて確保され、批准されている。

    注:売主は、プロジェクトに20~30%参加する戦略的エクイティ・パートナーを積極的に探している。

    免責事項

    本書に記載されている財務数値、予測、業績指標はすべて、現時点での仮定に基づくものであり、示唆的なものである。 実際の業績は、インフレ、為替変動、規制の変更、通貨安やエネルギー価格の変動などの市況を含むがこれらに限定されない要因により変動する可能性がある。

     

    財務見通し

    財務・技術的パラメータ 値 / 詳細
    目標価格(持分) 未定(売り手は20~30%出資の戦略的パートナーを募集)
    プロジェクトの設備投資総額 1億ユーロ
    年間売上高(見込み) 約16,000,000ユーロ (66ユーロ/MWhの料金に基づく)
    年間予想運用コスト(OPEX) 約1,530,000ユーロ
    EBITDA(予想) 約14,470,000ユーロ (売上高から営業費用を差し引いた額)
    見込みEBITDAマージン 約90.4%
    年間平均純キャッシュフロー 14,500,000ユーロ
    予想自己資本IRR 19%
    自己資本回収期間 5.5年
    正味現在価値(NPV、割引率12%) 18,500,000ユーロ
    均等化発電原価(LCOE) 30ユーロ/MWh

    Basic Details

    Target Price:

    $ 25,000,000

    Gross Revenue

    $16,000,000

    EBITDA

    $14,470,000

    Business ID:

    L#20261051

    Country

    マケドニア

    詳細

    Business ID:L#20261051
    Property Type:再生可能エネルギー - 太陽光発電
    Property Status:販売
    Target Price: $ 25,000,000
    Gross Revenue:$ 16,000,000
    EBITDA:$ 14,470,000
    Target Price / Revenue:1.56x
    Target Price / EBITDA:1.73x
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      Published on 5月 30, 2026 〜で 7:43 pm. 更新日 8月 13, 2026 〜で 9:24 am

      北マケドニア30MW太陽光発電プロジェクトは、同国のエネルギー自立と脱炭素ロードマップを支援することを目的とした大規模な再生可能エネルギー開発である。 すべての許認可が確保され、送電網へのアクセスも承認されたことで、プロジェクトは投資準備が整い、迅速な展開が可能になった。

      主なプロジェクトのハイライト

      財務概要

      市場と投資の可能性

      資本構成優先債務による資金調達は銀行機関を通じて確保され、批准されている。

      注:売主は、プロジェクトに20~30%参加する戦略的エクイティ・パートナーを積極的に探している。

      免責事項

      本書に記載されている財務数値、予測、業績指標はすべて、現時点での仮定に基づくものであり、示唆的なものである。 実際の業績は、インフレ、為替変動、規制の変更、通貨安やエネルギー価格の変動などの市況を含むがこれらに限定されない要因により変動する可能性がある。

       

      財務見通し

      財務・技術的パラメータ 値 / 詳細
      目標価格(持分) 未定(売り手は20~30%出資の戦略的パートナーを募集)
      プロジェクトの設備投資総額 1億ユーロ
      年間売上高(見込み) 約16,000,000ユーロ (66ユーロ/MWhの料金に基づく)
      年間予想運用コスト(OPEX) 約1,530,000ユーロ
      EBITDA(予想) 約14,470,000ユーロ (売上高から営業費用を差し引いた額)
      見込みEBITDAマージン 約90.4%
      年間平均純キャッシュフロー 14,500,000ユーロ
      予想自己資本IRR 19%
      自己資本回収期間 5.5年
      正味現在価値(NPV、割引率12%) 18,500,000ユーロ
      均等化発電原価(LCOE) 30ユーロ/MWh

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